| 索引号: | 所属主题: | 财政预决算 | |
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2025-09-28 | 
常德市社会科学界联合会2024年度部门决算公开
常德市社会科学界联合会
2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 常德市社会科学界联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市社会科学界联合会单位概况
一、部门职责
常德市社会科学界联合会是中共常德市市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体机关,归口市委宣传部管理,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。部门主要职责是:
(一)领导和协调社会科学各社会组织的工作,负责所属社会组织的组织管理和业务指导,编印发行会刊。
(二)组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关,为党和政府决策提供咨询,为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。
(三)组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,促进社会科学研究成果的转化。
(四)负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定,优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖,市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。
(五)协助有关部门加强社会科学队伍建设,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映其意见和要求。
(六)承担湖南省版权基层工作站(常德站)运营工作。主要包括版权登记、版权知识宣传、调解纠纷等工作。
(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室2个,所属事业单位1个,全部纳入2024年度部门决算编制范围。
内设科室分别是:办公室、学会工作部(加挂普及工作部牌子)。
所属事业单位分别是:常德市社会科学发展研究中心。
(二)决算单位构成。常德市社会科学界联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市社会科学界联合会单位本级以及所属预算单位常德市社会科学发展研究中心。
第二部分 部门决算表
 
收入支出决算总表
公开01表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 396.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 282.63 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 3 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 42.91 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 50.67 | 
| 九、卫生健康支出 | 22 | ||||
| 十、节能环保支出 | 23 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 24 | ||||
| 十二、农林水支出 | 24 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 26 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 28 | ||||
| 十六、金融支出 | 29 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 30 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 32 | 19.36 | |||
| 9 | 33 | ||||
| 本年收入合计 | 10 | 398.57 | 本年支出合计 | 34 | 398.57 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 | 结余分配 | 35 | ||
| 年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 36 | ||
| 总计 | 13 | 398.57 | 总计 | 37 | 398.57 | 
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 398.57 | 396.57 | 2 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.63 | 282.63 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 278.49 | 278.49 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 236.97 | 236.97 | |||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 41.51 | 41.51 | |||||
| 20132 | 组织事务 | 0.94 | 0.94 | |||||
| 2013201 | 行政运行 | 0.94 | 0.94 | |||||
| 20133 | 宣传事务 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 3 | 3 | |||||
| 20606 | 社会科学 | 3 | 3 | |||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 3 | 3 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.91 | 40.91 | 2 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 42.91 | 40.91 | 2 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 42.91 | 40.91 | 2 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.67 | 50.67 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.22 | 42.22 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.85 | 19.85 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37 | 22.37 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.45 | 8.45 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.45 | 8.45 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.36 | 19.36 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。
 
支出决算表
公开03表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 398.57 | 307.92 | 90.65 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.63 | 194.98 | 87.65 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 278.49 | 194.98 | 83.51 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 236.97 | 194.98 | 41.99 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 41.51 | 41.51 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 0.94 | 0.94 | ||||
| 2013201 | 行政运行 | 0.94 | 0.94 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 3.2 | 3.2 | ||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.2 | 3.2 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 3 | 3 | ||||
| 20606 | 社会科学 | 3 | 3 | ||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 3 | 3 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.91 | 42.91 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 42.91 | 42.91 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 42.91 | 42.91 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.67 | 50.67 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.22 | 42.22 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.85 | 19.85 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37 | 22.37 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.45 | 8.45 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.45 | 8.45 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.36 | 19.36 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 396.57 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 282.63 | 282.63 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 3 | 3 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 40.91 | 40.91 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 50.67 | 50.67 | |||||
| 九、卫生健康支出 | 23 | |||||||
| 十、节能环保支出 | 24 | |||||||
| 十一、城乡社区支出 | 25 | |||||||
| 十二、农林水支出 | 26 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | 27 | |||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 29 | |||||||
| 十六、金融支出 | 30 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 31 | |||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 33 | 19.36 | 19.36 | |||||
| 8 | 34 | |||||||
| 本年收入合计 | 9 | 396.57 | 本年支出合计 | 35 | 396.57 | 396.57 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 36 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 37 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 38 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 39 | ||||||
| 总计 | 14 | 396.57 | 总计 | 40 | 396.57 | 396.57 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 396.57 | 305.92 | 90.65 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.63 | 194.98 | 87.65 | 
| 20129 | 群众团体事务 | 278.49 | 194.98 | 83.51 | 
| 2012901 | 行政运行 | 236.97 | 194.98 | 41.99 | 
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 41.51 | 41.51 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.94 | 0.94 | |
| 2013201 | 行政运行 | 0.94 | 0.94 | |
| 21033 | 宣传事务 | 3.2 | 3.2 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.2 | 3.2 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3 | 3 | |
| 20606 | 社会科学 | 3 | 3 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 3 | 3 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.91 | 40.91 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 40.91 | 40.91 | |
| 2070101 | 行政运行 | 40.91 | 40.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.67 | 50.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.22 | 42.22 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.85 | 19.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37 | 22.37 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 2089999 | 8.45 | 8.45 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.36 | 19.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 
| 301 | 工资福利支出 | 232.09 | 302 | 商品和服务支出 | 49.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 
| 30101 | 基本工资 | 57.1 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 
| 30102 | 津贴补贴 | 21.52 | 30202 | 印刷费 | 0.1 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 
| 30103 | 奖金 | 70.43 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.31 | 
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 
| 30107 | 绩效工资 | 13.87 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 1.31 | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.37 | 30206 | 电费 | 1.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 3.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 4.08 | 31008 | 物资储备 | 0 | 
| 30113 | 住房公积金 | 19.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | 
| 30114 | 医疗费 | 12.73 | 30213 | 维修(护)费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 | 0 | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.25 | 30214 | 租赁费 | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.92 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | 
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | 
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | 
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 9.68 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 
 | 0 | 
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.49 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | 
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 11.26 | 39999 | 其他支出 | 0 | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.56 | ||||||
| 人员经费合计 | 255.01 | 公用经费合计 | 50.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 
 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:常德市社会科学界联合会 单位:万元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 4.9 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 4.19 | 3.49 | 3.49 | 0.7 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计398.57万元。与上年相比,减少3.65万元,降低0.91%,主要是因为厉行节约,压减开支。支出总计398.57万元。与上年相比,减少3.65万元,降低0.91%,主要是因为厉行节约,压减开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计398.57万元,其中:财政拨款收入396.57万元,占99.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占0.5%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计398.57万元,其中:基本支出307.92万元,占77.26%;项目支出90.65万元,占22.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计396.57万元。与上年相比,减少5.65万元,减少1.4%,主要是因为厉行节约,压缩开支。财政拨款支出总计396.57万元。与上年相比,减少5.65万元,降低1.4%,主要是因为厉行节约,压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出396.57万元,占本年支出合计的99.5%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.65万元,降低1.4%,主要是因为厉行节约,压缩开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出396.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出282.36万元,占71.27%;科学技术支出3万元,占0.76%;文化旅游体育与传媒支出40.91万元,占10.32%;社会保障和就业支出50.67万元,占12.77%;住房保障支出19.36万元,占4.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为365.38万元,支出决算数为396.57万元,完成年初预算的108.54%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为279.97万元,支出决算为236.97万元,完成年初预算的84.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数一部分汇总到文化和旅游(款)行政运行(项)中,没有全部汇总到此款。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为10万元,支出决算为41.51万元,完成年初预算的415.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了常德通史编纂、“以文绘城”常德故事大家讲、长寿之乡研究等项目经费。
3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项),没有细化到此项。
4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的“以文绘城”常德故事大家讲项目经费,年初无预算。
5、文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为40.91万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的主要是群众团体事务(款)行政运行(项)项目,没有细化到此项。
6、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:属于省里拨付的第十四届学术年会项目经费。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为11.18万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的177.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数是预算系统根据本单位退休人员工资额度相关比例自动生成的金额,决算数是提前退休人员的退休金及补助收入由国库集中支付核算中心直接审核拨付,没有通过单位发放。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为27.77万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的80.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额,决算数是本单位按照保险缴费标准足额支付的金额,预算数超额下达。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为14.99万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的56.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额,决算数是本单位按照保险缴费标准足额支付的金额,预算数超额下达。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为21.46万元,支出决算为19.36万元,完成年初预算的90.21%。年初预算数是预算系统根据本单位在编人员工资额度相关比例自动生成的金额,决算数是本单位按照住房公积金标准足额支付的金额,预算数超额下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.92万元,其中:
人员经费255.01万元,占基本支出的83.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费50.92万元,占基本支出的16.64%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为4.19万元,完成预算的85.51%;与上年相比增加1.92万元,增长39.18%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用降低。决算数大于上年数的主要原因是公车更换汽车配件,调研次数增加,公车里程数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.49万元,完成预算的99.71%;与上年相比增加1.15万元,增长32.95%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,决算数大于(小于)上年数的主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.49万元,主要是车险、油费、路桥停车费、清洗、保养等支出,完成预算的99.71%;与上年相比增加1.15万元,增长32.95%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费是定额预算。决算数大于上年数的主要原因是公车更换汽车配件,调研次数增加,公车里程数增加。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为0.7万元,完成预算的50%;与上年相比增加0.07万元,增长10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是本年的公务接待人次高于上年。2024年度共接待来访团组6个、来宾49人次,主要是社科普及主题活动月启动式、科普基地调研省版权局来访、“以文绘城”常德故事大家讲、社科普及活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出50.92万元,比年初预算数减少4.83万元,降低8.8%。主要原因是:其他商品和服务支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4.96万元,用于召开2024年科普主题活动月启动式、“以文绘城”常德故事大家讲会议、第十四届湖南省学术年会常德专场报告会、《常德通史》编纂会议、宋教仁研究会等会议,总人数1380人次,三类会议。
其中,2024年科普主题活动月启动式、科普活动交流展示人数300人次,会议费经费预算0.5万元;“以文绘城”常德故事大家讲会议2次300人次,会议费经费预算0.74万元;《常德通史》编纂会议16次340人次,会议费经费预算2万元;第十四届湖南省学术年会常德专场报告会150人次,会议费经费预算1万元;宋教仁研究会会议2次280人次,会议费经费预算1.5万元。2024年本单位开支培训费0万元;2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额58.01万元,其中:政府采购货物支出11.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.47万元。授予中小企业合同金额58.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.01万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.89%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.1%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项3个,共涉及资金52万元。其中,一般公共预算项目3个52万元,占一般公共预算支出总额的14.23%;政府性基金预算项目0 个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0 个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。
(二)绩效评价结果。
2024年度本单位整体支出全年预算400.57万元,执行数398.57万元,完成预算的99.5%,绩效自评得分100分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是办好《常德论坛》刊物,巩固发展学术理论阵地;二是创建市级普及基地,举办社科大讲堂,加强社科普及知识普及教育;三是抓好课题研究组织工作,广泛动员开展课题申报,选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项;四是尊重创新、保护版权的社会氛围得到增强;五是在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作;六是加强对社科类社会组织管理,提升社科类社会组织工作水平。发现的主要问题及原因:一是部分项目预算约束性不够,受政策调整、追加经费等因素影响,在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差;二是部分项目预算执行进度偏慢,由于上级资金不纳入年初预算,部分项目启动较晚,实施周期相对较长,导致项目验收晚,预算执行进度偏慢,相对比较集中。下一步改进措施:一是严格按照程序对部分项目预算进行了调整,使预算更加合理;二是今后按照项目进度执行预算。
(三)评价结果应用情况。
经综合评价,市社科联2024年度绩效自评得分100份,评价结果为“优”。
1、全面梳理,完成预算编制。根据单位具体情况,详细编制单位人员经费和公用经费,不断细化公用经费预算科目,同时严格把控运转类项目经费的预算额,为后续单位开展预算绩效管理提供科学依据。
2、强化学习,开展业务培训。单位财务人员积极参加预算管理一体化系统、全省财政一体化监控规则、全市预算绩效管理培训暨预算管理一体化系统绩效管理板块等线上业务培训会,同时积极参加全市国库集中支付业务线下培训会,有效提升了我单位整体绩效管理业务水平。
3、严格绩效运行监控,强化过程管理。依托预算管理一体化系统,定期对各项预算资金执行过程中预算执行率和绩效目标实现程度开展自我监管,针对预警支出及时进行调整和规范。
4、主动公开,接受社会监督。定期公开单位整体支出绩效评价基础数据表和自评表,全面响应预算绩效信息公开工作,不断完善绩效执行工作。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附 件
2024年度常德市社会科学界联合会
部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
(一)机构人员构成
市社科联是中共常德市委领导下的全市社会科学界的学术性社会团体。机关现有参公编制8个,在职干部8人,离退休人员2人。内设办公室、学会工作部(加挂普及工作部牌子)。下设事业单位市社科发展研究中心,现有事业编制5个,在职干部5人。
(二)单位主要职责
1、领导和协调社会科学各学会的工作,负责所属学会的组织管理和业务指导,编印发行会刊。
2、组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题公关,为党和政府决策提供咨询,为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。
3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,促进社会科学研究成果的转化。
4、负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定,优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖,市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。
5、协助有关部门加强社会科学队伍建设,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映其意见和要求。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(三)财务情况
2024年年初部门预算收入365.37万元,其中:基本支出 313.37万元(人员经费258.54万元,公用经费54.83万元),项目支出52万元。
2024年决算收入398.57万元,其中:基本支出305.92万元,项目支出92.65万元。
“三公经费”支出使用情况:2024年三公经费支出4.19万元,其中接待费0.7万元,公车运行维护3.49万元。
(四)绩效目标
办好《常德论坛》刊物,巩固发展学术理论阵地;创建市级普及基地,举办社科大讲堂,加强社科普及知识普及教育;抓好课题研究组织工作,广泛动员开展课题申报,选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项;尊重创新、保护版权的社会氛围得到增强;在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作;加强对社科类社会组织管理,提升社科类社会组织工作水平。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出完成305.92万元(其中人员经费255万元,公用经费50.92万元)
(二)项目支出情况
项目支出92.65万元:社科研究及普及32万元;宋教仁研究会研究经费10万元;非公经济和社会组织党建专项资金0.94万元;版权工作经费10万元;常德通史编纂经费21.51万元;“以文绘城常德”故事大家讲活动3.2万元;第十四届湖南省学术年会专场报告会3万元;常德丝弦新唱《常德是个好地方》演出资金2万元;长寿之乡研究专项经费10万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
本单位整体支出绩效目标实现情况如下:
(一)坚持紧扣中心,在社科资政上力求实效。我们的社科研究不断向市委市政府工作重心、市委八届八次、九次全会部署聚焦,完成课题252项,发表论文170余篇,合成生物产业发展路径研究、常德市人口流失对策研究等7项重大课题研究获部门采纳。联合市直机关工委、市卫健委立项机关党建、卫生医疗等3个专项门类课题63项,合作课题3项。集中开展“献策常德”金点子征集活动,上报“献策湖南”金点子1210条,7篇获《湖南日报》金点子摘登专栏刊登,3篇获省解放思想大讨论活动简报刊登,“关于提升农民种粮积极性的建议”获评“十大金点子”。配合省社科联开展“社科专家服务团澧县行”活动,邀请省文旅厅、省社科联、湖南旅游集团、湖南出版集团以及省内高校的专家团队来常调研,聚焦“打造以城头山古文化遗址为代表的农耕文化名片”专题,为推动文旅融合发展把脉问诊。
(二)坚持聚焦主题,在社科普及上形成影响。以“三高四新·社科解码·推动常德高质量发展”为主题,举办社科普及主题活动月启动式,开展各类社科普及活动100余场次。承办第十四届湖南省社会科学界学术年会常德专场报告会,邀请九三学社湖南省委副主委湖南省人民政府参事吴金明作“发挥税收职能作用 加快培育新质生产力”专题宣讲。推行“单位点单约课,专家免费送课”模式,赴湖南文理学院、常德科技职院、市工信局、澧县、柳叶湖等单位和地方开展“常德社科大讲堂”宣讲活动8场次,反响良好。加强社科普及作品选送,推荐“常德是个好地方”等3个社科展演作品入选全省年度社会科学普及优秀案例;“红色信仰”等4个视频在第二届“人文社科之光”社科普及短视频大赛湖南赛区中获奖,市社科联获优秀组织奖;推荐2名选手参加2024年湖南省社科普及基地讲解员大赛并获奖。
(三)坚持建管并举,在阵地建设上协同发力。依规注销市统计学会、市厚德桃花源研究院等3家僵尸组织;新授牌丹洲乡“艺丹沅”文艺部落等10家市级社科普及基地,填补我市乡村振兴、战略产业类科普阵地空白。指导市党的建设学会完成换届,对市知青文化交流协会、市四言研究会、常德宋教仁研究会等多家社科组织举办的年会、晚会、座谈会进行现场指导。辅导常德职业技术学院、湖南幼儿师范高等专科学校挂牌成立高校社科联。推荐湖南文理学院语言艺术科普基地、湖南省善卷文化普及基地、常德职业技术学院生命科学与健康陈列馆等3家新授牌省级社科普及基地。全省首家省级农耕文化研究院——湖南省城头山农耕文化研究院成立,高水平搭建了全市社科研究平台。
(四)坚持开拓创新,在文史研究上担当作为。以强烈使命感推动《常德通史》编纂工作,成立由市委书记、市长亲自担任顾问的临时性议事协调机构--《常德通史》编纂工作委员会,组建以编纂专家、省市学术顾问、文史专家、编审专家等近70人的编纂团队。落实财政资金、办公用房、设施设备等工作保障。赴长沙、湘西、襄阳、市内各区县市开展了学习考察和史料征集工作,先后召开编纂研讨会20余次,明确了编纂体例及纲目草案。项目实施得到了省社科联、省委党史研究院的重视和支持。配合市委宣传部开展“以文绘城”常德故事大家讲活动,组织专家团队高标准完成《常德是个有文化传承的地方》宣讲大纲、《故事常德》系列丛书编辑和图书电子化工作,研究成果获省社科联专项智库课题立项,活动首场报告会邀请省社科联党组书记、主持日常工作的副主席胡代松为市委中心组(扩大)成员作专题宣讲。现已组织专家面向全市各单位宣讲20余场次,特别是在全国大中城市社科联年会上的宣讲,提高了常德地方文化的影响力和美誉度。
(五)坚持点面结合,在版权服务上提升效能。我们湖南省版权基层工作站(常德站)实施登记服务现场办公“四下基层”举措,赴湖南应用技术学院、常德科技职业技术学院等开展版权知识专场宣讲10场次,联合市版权局、市文化执法大队开展“三下乡”版权知识下基层系列活动。已对3600余项常德曲艺、文学、建筑、设计、非遗技艺等创新作品完成了版权登记审核(登记量较上一年度增长600%),并就3起版权纠纷进行了调解。
(六)坚持规范管理,在机关建设上更加有力。接受了市委巡察通过了党组织的政治体检。坚持党建引领,认真落实“第一议题”、党组理论学习中心组(扩大)学习;深化党纪学习教育,落实集中学习研讨、书记上党课、党纪警示教育、廉政风险排查等要求;支持机关党支部与社科联系统社会组织党委开展业务融合、工作联动,采取走出去形式赴市博物馆、中国常德诗墙、丁玲纪念馆等地创新开展“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动;组织党员示范开展扫雪除冰、义务植树、慰问困难群众等文明创建活动,党员干部队伍的党性意识不断提升,先锋作用不断发挥。此外,重点抓招商引资,完成招商引资信息9条,瑞德林已于2024年和经开区完成签约,欣贝莱于本月初和安乡县完成签约。
七、存在的问题及原因分析
1、由于单位编制较少导致经费不足,公用经费基本为刚性支出。
2、预算编制的科学性、精细化和合理性不够,与实际工作需要存在一定的偏离。
八、下一步改进措施
1、加强预算执行力度,节省开支,发现问题及时调整。
2、进一步加强预算编制管理,全面细致地按照经济分类科目编制预算,进一步提高预算编制的全面性、精准性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
经综合评价,市社科联2024年部门整体支出绩效评价得分100分,评价结果等级为“优”。具体评分情况见附件。2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表及2024年度部门整体支出绩效自评表待审核后公开。
十、其他需要说明的情况
无


